
11月4日,陜煤股份公司審計部部長張麗一行到公司檢查指導內控管理工作。公司副總工程師戴耀輝,有關部室負責人及相關人員參加座談會。
會上,公司副總會計師、審計部部長黃麗華從內部控制制度建設情況、今年1--6月份內部控制制度自我評價情況、存在的問題、整改及自我評價后所做的工作等方面對公司內部控制工作進行了匯報。與會人員圍繞如何做好內控體系建設積極探討,集思廣益,廣泛交換了意見,并針對提出了共性問題,探討了下一階段工作的方法和路徑。
張麗在會上指出,內控體系建設工作作為上市公司加強內部管控、提升管理品質、保障市值管理的重要組成部分,是陜西煤業(yè)上市后完善公司治理和運作機制、實現企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要標志。銅川礦業(yè)公司在內控管理中結構完善,權責分明,管理嚴謹,工作扎實,呈現出的亮點和好做法值得在兄弟單位推廣。她同時要求,要把內控體系建設過程中存在的缺陷進行總結梳理歸納,共同想辦法、定措施,消除存在缺陷;要按照股份公司要求,在年度工作節(jié)點要求時間內消減和消除存在的缺陷,順利完成既定目標。
責任編輯:周彥榮 編輯:郝 龍